Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0033/19 pranie rohoží 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 pranie rohoží 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 pranie rohoží 6/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 10.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 33,90 € 06.02.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0080/22 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 34,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/20 Pranie a prenájom rohoží 03/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 34,20 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 pranie, prenájom kobercov 04/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 34,20 € 07.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 pranie, prenájom 9/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 34,20 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0128/21 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 34,20 € 30.07.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0081/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 34,49 € 25.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0015/24 toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 34,50 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0219/19 služby mobilného operatóra 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 34,88 € 12.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 služby mobilného operátora 05/2020+splátka MT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 34,92 € 09.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 35,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0160/18 služby mobilného operatóra 10/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,25 € 12.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0116/19 služby mobilného operatóra 6/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,30 € 23.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0235/23 učebnice SJ pre učiteľa Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 35,30 € 28.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0116/19 služby mobilného operatóra 6/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,30 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,36 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0086/19 služby mobilného operatóra 5/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,40 € 07.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 služby mobilného operatóra 8/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,42 € 09.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0135/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 35,64 € 17.10.2016 08.11.2016 Faktúra
DFBV/0055/19 služby mobilného operatóra 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,80 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 služby mobilného operatóra 9/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,80 € 08.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 služby mobilného operatóra 7/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,92 € 15.08.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0024/22 čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0103/21 pranie a prenájom rohoží 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 36,07 € 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 pranie a prenájom rohoží 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 36,07 € 05.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 36,19 € 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0072/18 spotrebný materiál - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Všeobecná strojárska s.r.o. 35751916 36,48 € 18.05.2018 21.05.2018 Faktúra