Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Solík SK, s.r.o. 36347426 36,70 € 05.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0067/19 služby mobilného operatóra 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36,80 € 07.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 služby mobilného operatóra 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 37,27 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0119/18 splátka telefónu 8/2018,splátka telefónu 8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 37,30 € 06.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0105/20 telekomun.sluzby+splatka O2 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 37,66 € 07.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0149/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 20.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0158/16 Zúčtovanie zálohy za webhosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 22.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0127/17 Zúčtovanie zálohy za webhosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 20.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/18 webhosting 11/18 - 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 12.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0176/19 webhosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 28.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/20 mail park - suvba.sk 2020/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 37,73 € 19.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFBV/0231/21 mail park suvba.sk Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 37,73 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0038/19 služby mobilného operatóra 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 37,86 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/17 nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 38,10 € 09.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/20 služby mobilného operátora 01/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,30 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,33 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 38,70 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 služby mobilného operatóra 12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,74 € 15.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/15 pranie 02/15, prenájom rohoží 02/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 03.03.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 pranie rohoží 04/2015, prenájom rohoží 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 28.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 pranie 03/15, prenájom rohoží 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 30.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 12.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0018/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0035/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 07.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 28.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0032/17 pranie a prenájom rohoží 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 09.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 pranie a prenájom rohoží 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 16.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 pranie a prenajom rohozi 1/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 07.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 pranie a prenájom rohoží 4/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 pranie, prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 20.11.2017 08.12.2017 Faktúra