Faktúry
Počet záznamov: 2022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 96,49 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 69,68 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 77,34 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 58,19 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 119,47 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 5 209,30 € | 15.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 2 848,83 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 3 031,00 € | 10.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 794,57 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 1 321,70 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 1 658,91 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 360,76 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 910,85 € | 22.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 949,61 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | vyúčtovanie - germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 580,00 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | germicídne žiarice, rúška, rukavice, respirátory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 1 809,35 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | funkčné vzdelávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99,00 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 414,72 € | 03.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | cestovné poistenie (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 437,76 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 24,36 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 12,18 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 243,60 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | preglejka, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unikol | 31670873 | 127,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | čistenie odkvapových rúr | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UMYJEMTO SK | 52101240 | 660,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 504,00 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 378,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 1 008,00 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |