Faktúry
Počet záznamov: 2051
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0242/23 | vyúčtovanie letenky súťaž Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | STUDENT AGENCY | 44551304 | 2 561,28 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | registračný poplatok do knižnice (kultúrna činnosť žiakov) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Staromestská knižnica | 00226751 | 302,00 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | fotogragické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Voros - ProVirtual | 48094960 | 180,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | vyúčtovanie webkamera, adaptér, USB, klávesnica, myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 272,50 € | 03.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -435,90 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 87,22 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | vyúčtovanie - chladnička, umývačka, mikrovlnka, vynáška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 283,85 € | 16.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | čistiace prostriedky pre umývačku riadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 194,64 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 342,95 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | vyúčtovanie laserový diaľkomer, anténa, káble, ostatný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 374,21 € | 30.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 2 112,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | vzdelávacia činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 500,00 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | vyúčtovanie školenie - základy programovania, programovanie pre mierne pokročilých | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IT Learning Slovakia | 43939899 | 118,80 € | 24.10.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Insportline | 36311723 | 1 870,55 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 531,36 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | telefonické preverenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 198,22 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 530,50 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | doprava osôb Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 300,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 066,46 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 46,96 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 1 649,52 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | doprava osôb Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 840,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,06 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |