Faktúry
Počet záznamov: 2022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0286/22 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | E.M.A.Elektromateriál Galanta | 36241008 | 204,09 € | 01.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | YouthWatch | 50040901 | 350,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | vyúčtovanie - letenky (Erasmus+) vyúčtovanie na 2 sumy (ZDF 17/22 a DFBV 71/22) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 448,00 € | 01.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 405,30 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | vyúčtovanie - fólie na sklo fitnes (vysporiadanie 2 faktúr) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 110,28 € | 01.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Insportline | 36311723 | 48,05 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | vyúčtovanie - občerstvenie maturity, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NosKin FARMOVE | 47352698 | 25,96 € | 01.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | nábytok do učební | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 6 048,24 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | meracie prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MICRONIX | 31643761 | 2 158,80 € | 29.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 3 694,80 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,09 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 13,92 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 967,08 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 384,62 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 640,45 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 776,89 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 381,69 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TERRAIN | 52140113 | 128,70 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,32 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 37,47 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | vyúčtovanie - elektronické darčekové poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 120,00 € | 26.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3via | 44399901 | 39,98 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | lepiace služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Prokast SK | 51263831 | 1 575,86 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 978,48 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 2 072,40 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 106,00 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 419,04 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | oprava regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 606,00 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |