Faktúry
Počet záznamov: 2051
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 31.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 03.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | oprava havarijného stavu radiátora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 220,80 € | 03.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | výmena ventilov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 638,40 € | 24.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | oprava regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 606,00 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | servis technológie kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 1 350,00 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | výmena radiátora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 609,00 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 64,99 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | revízia kotolne, tlakových zariadení, plynových horákov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 1 338,00 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 05.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0086/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 433,00 € | 14.06.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | policové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FreePort | 44165684 | 422,94 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | realizačný projekt k zabezpečeniu výmeny okien na budove školy - kultúrnej pamiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Amberg Engineering Slovakia | 35860073 | 22 680,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | aktualizácia cenového rozpočtu a výmeru na realizáciu rekonštrukcie okenných konštrukcií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Amberg Engineering Slovakia | 35860073 | 540,00 € | 05.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 146,83 € | 26.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 148,68 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | reklamné tričká projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 107,16 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | vyúčtovanie - bodová zváračka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Milan Čelko KUPSITO | PL6751597757 | 69,39 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |