Faktúry
Počet záznamov: 2022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0278/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 776,89 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | magnetická tabuľa, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 688,72 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 103,39 € | 29.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 487,21 € | 22.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 969,40 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 155,51 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 191,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | stojan na časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 113,28 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 265,92 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0146/20 | vyúčtovanie - termoboxy, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MB-SVING (gastro-profi.sk) | 47549891 | 239,04 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 20,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | vyúčtovanie - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 40,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | revízie hydrantov, hasiacich prístrojov, tlaková skúška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 172,08 € | 08.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc a tlakové skúšky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 351,01 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | kontrola požiarnych hydrantov, tlaková skúška hasiacich prístrojov, hadice, prenosné hasiace prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 457,68 € | 28.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 172,80 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/23 | regenerácia zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | THERMPRES | 36717185 | 1 192,20 € | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | vyúčtovanie - výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penta SK | 35899468 | 113,46 € | 22.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | vyúčtovanie patch panel, switch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penta SK | 35899468 | 219,46 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | sprchové dvere, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PRESPOR | 31340326 | 210,25 € | 26.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | vyúčtovanie - záznamové zariadenia, kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penta SK | 35899468 | 543,01 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | ceny pre žiakov 1. - 3. miesto (elektronika) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 800,00 € | 19.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | vyúčtovanie - elektrický sporák | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 318,99 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/23 | poukážky Kaufland | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 1 560,00 € | 27.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/23 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 420,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/24 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 2 200,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0216/23 | zabezpečenie verejného obstarávania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flora-online | 06199372 | 57,20 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | YouthWatch | 50040901 | 350,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 720,14 € | 06.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra |