Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1775

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/18 tlačivá Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ŠEVT 31331131 187,20 € 23.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 seminár Vema Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VEMA 31355374 60,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Správa PC siete Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Juraj Straka - Spatial MagPie 46978852 500,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 016,48 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Personálne riadenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 42,65 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 registrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 14,28 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 1 086,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 5 440,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 spracovanie účtovníctva 1/2018 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 reklamné predmety Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy 37028961 383,90 € 02.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 príspevok na stravné zo SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 64,09 € 05.02.2018 03.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 poplatok za súťaž matematický Klokan Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Talentída, n.o. 45738777 80,00 € 09.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,08 € 09.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 -298,44 € 12.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 23,40 € 15.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 194,40 € 21.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 čistiace potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si 11827220 770,34 € 21.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 tlačivá Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ŠEVT 31331131 5,50 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 telekomunikačné poplatky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,52 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 082,94 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 103,15 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 prečistenie odpadovej rúry Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Firma FEPE 11649020 180,00 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 701,22 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 300,35 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 6 200,00 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 účtovníctvo 2/2018 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 kancelárske potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Kancelária s.r.o. 50767127 960,41 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 zájazd - návšteva OSN Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 CK TRANSTIP 45313067 601,10 € 05.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 1 393,06 € 06.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 1 086,00 € 09.03.2018 06.04.2018 Faktúra