Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/19 | revízia elektrických spotrebičov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 650,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 176,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 144,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | revízia elektrických spotrebičov a náradia, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 170,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | časopis Škola 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 04.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | časopis ŠKOLA 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | časopis ŠKOLA 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 26,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | časopis ŚKOLA 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 22.03.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | oprava zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 75,60 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | poplachové zariadenie - prístavba školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 713,04 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | technický posudok-servisná správa | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | zástavy a vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Gajdoš Gabriel-Reprezent | 14287315 | 77,40 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | revízia telocvičného a športového náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 160,00 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | revízia športového náradia telocvične a ihriska | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | vstupné a vzdelávanie žiakov - Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 270,00 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie-Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 370,00 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | členský príspevok r. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | služby počítačovej siete-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | služby počítačovej siete-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | služby počítačovej siete- III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | služby počítačovej siete - IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | členské 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | služby počítačovej siete - I. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | služby počítačovej siete - II. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | služby počítačovej siete - III. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | služby počítačovej siete-IV.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | členský poplatok za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | služby počítačovej siete - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |