Faktúry
Počet záznamov: 1755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0091/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0036/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -80,28 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0188/23 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | periodikum PORADCA 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | predplatné-PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,88 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | 1dňový EDU workschop pre žiakov dňa 4.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 500,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | 3ročná revízna škúška výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 302,00 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | aktualizácia - Kariéra v školstve-okt.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Aktualizácia Kariéra v školstve apríl 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 60,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | aktualizácia-Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 17,00 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | aktualizačné vzdelávanie učteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | Robert Čapek | 87481324 | 792,00 € | 27.04.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | akumulátorová vyžínačka Makita DUR192LZ | Obchodná akadémia | 30775418 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 135,00 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | aSc Agenda Komplet - r. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | aSc Agenda Komplet-2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | aSc Agenda Komplex 300-399 žiakov SŠ 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/22 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 725,95 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | autorský dozor, projekt skutočného vyhotovenia - športový areál | Obchodná akadémia | 30775418 | Inžiniersky ateliér, s.r.o. | 44768231 | 6 600,00 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | balíček Zákonník práce | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 21,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | Basketbalová doska - Otvorenie školského areálu júl - november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 146,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | basketbalové dosky-Otvorená škola BSK 2022-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 353,86 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | bedmintonové pierkové košíky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | crowina s.r.o. | 47089547 | 68,90 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | bezkontaktný infra teplomer Cloc SK-T008 | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | 115,00 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | bezpečnostná služba | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 39,84 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | Bezpečnostná služba - ochrana objektu 2Q 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Bezpečnostná služba 2Q 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra |