Faktúry
Počet záznamov: 1756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/21 | plyn-1/2021 - opravná faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | -189 942,25 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | storno-ERASMUS+, akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 050,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie padagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 000,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -500,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | správa IT - 7/2023 - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | -419,33 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | storno faktúry 1020170153 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | -261,20 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | preplatok za obdobie 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -215,96 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | preplatok za obdobie 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -205,48 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | Dobropis stočné (23.8.21-22.09.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -190,51 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | preplatok za obdobie 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -186,22 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -184,52 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | preplatok za obdobie 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -181,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | dobropis-dezinfekčný gél, dávkovače | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | -103,68 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -80,28 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0124/23 | elektrická energia - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -73,60 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | elektrina - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -43,81 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | orange operátor | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,18 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | zhotovené kópie zborovňa-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,42 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | zhotovené kópie - zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,34 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | vodné,stočné-doúčtovanie 2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 2,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 3,86 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | denník PRAVDA - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,87 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | zrážky-cenový rozdiel | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 5,26 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | zrážky 1.1.2020-1.1.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 5,53 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | operátor O2 - 19.6.-30.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | súťaž SOĆ 2023 - stravné | Obchodná akadémia | 30775418 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7,00 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | zhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 7,37 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | Finančný spravodajca 2017-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 7,45 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | redukcia DisplayPort-HDMI | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9,90 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |