Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5750

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0072/24 Smutočná kytica Divadlo Aréna 30777810 Kytice - expres 24 s.r.o. 06199313 91,90 € 19.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DF/0073/24 Apple iPone 14 Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 570,00 € 19.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0071/24 Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec JANUAR 24 Divadlo Aréna 30777810 BLAU-ONE s.r.o. 44500483 360,00 € 19.02.2024 22.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0070/24 Služby kancelárie Groslingova za 1/24 Divadlo Aréna 30777810 LIONS&PARTNERS.A.S. 00659215 1 598,80 € 16.02.2024 20.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0069/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 498,00 € 16.02.2024 20.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0068/24 Prenájom HORIZONTU Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 120,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DF/0067/24 Preprava scény Rača DK Zrkadlový háj Sklenený zverinec Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DF/0065/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú Divadlo Aréna 30777810 TurekTom s.r.o. 55666141 180,00 € 14.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DF/0066/24 Program Divadla Aréna 2/2024 Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 1 037,76 € 14.02.2024 22.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0060/24 Preprava scény Rača DK Zrkadlový háj Jánošík Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DF/0064/24 Spotreba energie 012024 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 219,18 € 13.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DF/0061/24 Ladenie klavíra predstavenie Jánošík Divadlo Aréna 30777810 Miloš Matovič 13978136 150,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DF/0062/24 Kancelársky material Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 292,91 € 13.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DF/0063/24 Študetské vstupenky na predstavenie Jánošíkpodiel na zisku Divadlo Aréna 30777810 Kultúrne zariadenie Petržalky 00179949 277,20 € 13.02.2024 15.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DF/0057/24 Služba SLA Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 504,00 € 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DF/0059/24 Kampaň program Divadla Aréna Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 128,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DF/0058/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6.2.24 Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 200,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DF/0053/24 Monitoring médií v mesiaci 01/24 Divadlo Aréna 30777810 Slovakia Online s.r.o. 31402445 168,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0054/24 Predplatné časopisu kod na rok 24 Divadlo Aréna 30777810 DIVADELNY USTAV 164691 29,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0055/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba Divadlo Aréna 30777810 2Mart s.r.o. 36684864 300,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0056/24 Strážna služba január 24 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 5 371,68 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DF/0052/24 Preprava scény Palma DK Ružinov DK Ružinov Palma Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 360,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0051/24 Tantiemy za mesiac január24 Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 650,04 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0050/24 Ročný prístup verejná správa Divadlo Aréna 30777810 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 228,00 € 07.02.2024 13.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0046/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 468,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0047/24 Baletizol pásky Divadlo Aréna 30777810 TUROS 32070144 266,40 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0045/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0048/24 Nakreditovanie karty Edenred 02/2024 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 033,58 € 05.02.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0049/24 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,02 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DF/0039/24 Aplykačné a systémové konzultácie Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 49,20 € 02.02.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra