Faktúry
Počet záznamov: 5750
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0041/24 | Spotreba vody 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 256,86 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0043/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0040/24 | Daňové poradenstvo za 1/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0042/24 | Uschovné a archivácia dokladov 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0044/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 140,79 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0032/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0034/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0033/24 | Školenie PAM rošírené | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 96,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0037/24 | Oprava Nisan VN | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 332,30 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0038/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 288,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0035/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0036/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení LADVINA a BElla Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 440,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0031/24 | Preprava scény Palma DK Pezinok Pezinok DK Palma Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 420,00 € | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0030/24 | Servis nisan VN | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 416,88 € | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0029/24 | Web seminár inventarizácia majetku | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0026/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,36 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0022/24 | Rozšírenie licencie autoplánu licencie 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 12,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0024/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0025/24 | Kancelárske tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 251,60 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0021/24 | Kampaň program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0020/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 200,00 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0023/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0027/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0028/24 | Vstup na konferenciu | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 118,80 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0019/24 | Študetské vstupenky na predstavenie Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 00179949 | 112,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0018/24 | Preprava scény Rača DK Zrkadlový háj Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0017/24 | Preprava scény Rača dk Zrkadlový háj | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0016/24 | Program Divadla Aréna 1/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0015/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 154,62 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0013/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |