Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2213
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/20 | Faktúra za bezkontaktný digitálny teplomer Bo Hui T-168 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZEPOX spol. s. r.o. | 36636738 | 139,50 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | Faktúra za časopis Manažment školy v praxi predplatné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 126,48 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Faktúra za časopis Katedra na školský rok 2018/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 15,80 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2019/2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2020/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 28.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy 01.09.2021-30.06.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 28.06.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | Faktúra za čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 384,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | Faktúra za čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 1 123,20 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Faktúra za čistenie, monitoring a diagnostiku kanalizačných sietí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 636,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 850,61 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 139,99 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 645,50 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,35 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PARKETT STORE, s. r. o. | 44644752 | 149,90 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 72,38 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 442,90 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 921,25 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 888,29 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |