Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 30,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Faktúra za zviazanie triedných výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0006/24 | Faktúra za nabíjačku pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 505158040 | 30,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Faktúra za odborný mesačník 1000 riešení r.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 31,60 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 31,74 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0070/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2020 30.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,78 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | Vyúčtovanie predplatného za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Faktúra za príslušenstvo k počítaču | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 32,08 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2020 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32,71 € | 14.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | Faktúra za predplatné Poradca 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Faktúra za publikácie Poradca 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Faktúra za kinosálu - Slávnostná akadémia 14.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 33,00 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | Faktúra za zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 33,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Mračko,EPOS | 11791519 | 33,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvyšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 03.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | Faktúra za predplatné - Úplné znenia zákonov 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 10.09. 2020 - 08.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,02 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Faktúra za telekomunikačné služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,19 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 34,38 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 34,38 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,41 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 34,48 € | 30.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |