Faktúry
Počet záznamov: 5105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0299/19 | za revíziu prenos. el. spotrebičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 500,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/19 | za fotografickú dokumentáciu "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 110,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/19 | za revíziu elektrickej inštalácie - trafostanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 450,00 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/20 | za revíziu elektrickej inštalácie 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 520,00 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/20 | za revízie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 1 570,00 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/21 | revízie elektrickej inštalácie, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 000,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | za revízie el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/22 | za revíziu el. inštalácie 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/22 | za stroj na oblátky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TON - MAGROPOM, s.r.o. | 47107618 | 457,50 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/19 | za kreslá a taburetku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 163,01 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0671/19 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 781,35 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/23 | za postele a matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 848,64 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0675/23 | za 2-dielny ratanový set, lavica so stolíkom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 381,48 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/17 | za mes. kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | za mesačnú kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | za kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/17 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/17 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/17 | za mesač. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/17 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/17 | 3-mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |