Faktúry
Počet záznamov: 5166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0652/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 147,18 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 60,97 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 147,99 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/21 | za opravu elektrických rozvodov v budove č. 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 1 078,79 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/19 | za kancel. potreby, všeob. mater., rezačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,96 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 349,72 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/23 | za 3-mesačnu kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 203,94 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 254,30 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/19 | za zrkadlá, zásobníky na toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 308,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/18 | za vymaľovanie priestorov v administratívnej budove | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 849,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/23 | za posteľné prestieradlá a súpravy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 449,90 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,50 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,47 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/19 | za KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 108,34 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/18 | za osviežovače vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 244,39 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/23 | Skladový regál TOUGH | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 461,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 177,21 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/21 | keramická hlina na modelovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MELLO s.r.o. | 48050938 | 540,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/19 | za potrraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 191,08 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/18 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 82,59 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/23 | za nábytok do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 3 890,90 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/22 | za nábytok do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 147,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 631,30 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/18 | za revíziu bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 220,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/23 | za serv. prehliadku a Odb. skuška PZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 038,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 719,86 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,93 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,58 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |