Faktúry
Počet záznamov: 5105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0701/22 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 282,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/21 | za bezdrôtovú bunku a telefóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 669,60 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,44 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,94 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/22 | za servisný poplatok VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,33 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,14 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 437,51 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,01 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/21 | za Dezanol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 360,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 112,95 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/21 | za vitamíny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CarnoMed, s.r.o. | 46572392 | 2 060,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,65 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/21 | za ZZ utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 74,88 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/22 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 143,45 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/21 | za čističku potrubí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce SK, s.r.o. | 52693651 | 644,00 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/22 | oprava konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 72,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 679,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 659,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 146,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/22 | za váľandy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 38,70 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,84 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,64 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 491,34 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/23 | za služby Bezpečnostného centra december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,12 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 115,68 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |