Faktúry
Počet záznamov: 5105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0662/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 371,30 € | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,31 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/19 | za televízory, veže, rádio | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 964,90 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 277,17 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/16 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 22.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 504,24 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 317,47 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 672,04 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 82,98 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/23 | matrace do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 803,90 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0660/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,60 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 346,05 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 207,48 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/18 | ooprava zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 596,40 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 375,76 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/23 | za tablet termokazety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 509,04 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0659/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 607,36 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 202,59 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 529,97 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,07 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,24 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 347,69 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0658/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,68 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,54 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/19 | za mater. pre zdrav.úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,07 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 175,85 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/16 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 550,20 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/23 | za vianočné občerstvenie pre PSS a zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 440,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |