Faktúry
Počet záznamov: 5105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/23 | oprava videovrátnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 56,16 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/22 | za opravu a pripojenie vrátnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 222,84 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/19 | za vybavenie kúpeľne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 901,18 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/19 | za zrkadlá, zásobníky na toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 308,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | za sprchový systém Joy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 240,20 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 480,00 € | 19.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/22 | za stavebný dozor - Špecializované zariadenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 180,00 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 040,00 € | 18.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 75,46 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 95,84 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,40 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 88,28 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,31 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0663/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,52 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 65,57 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 17,40 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,67 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,07 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,94 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,33 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0710/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 128,22 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,26 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,40 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 136,97 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 107,88 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,78 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,09 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 76,36 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,33 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,16 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra |