Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0081/17 za telekom. služ DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 138,09 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 358,26 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 za vo DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 278,52 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 206,29 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 nákup skumavi DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 7,80 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 182,99 € 28.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 nákup kancelárskeho materiá DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 282,10 € 28.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 klientky - cigare DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ruža-Rudolf Ruža 32630514 264,04 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 610,58 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 242,32 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 392,21 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 za bezpečnst. službu ochrany objek DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 342,11 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 162,11 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 124,80 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 237,50 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 za telekom. služ DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,58 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 506,42 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 149,45 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 136,51 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 za vo DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 387,47 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 107,64 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 za pl DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 poplatok za školen DSS Plavecké Podhradie 30798281 Tatra Akadémia o.z. 42142946 180,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 za služby bezpečnostn. techni DSS Plavecké Podhradie 30798281 Luka Team s.r.o. 44199902 250,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 za služby T DSS Plavecké Podhradie 30798281 M.S.-TPO Miroslav Sloboda 44360355 250,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 311,63 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 za tel. služ DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,84 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 za kontrolu E DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 264,07 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 451,66 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra