Faktúry
Počet záznamov: 5126
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/22 | za požičanie setov lavica + stôl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | za prenájom priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 26.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | za predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 20,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0192/24 | predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0196/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 16.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,64 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,64 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 21,00 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 21,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | za kalibrovanie alkoltesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 21,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/23 | kalibrácia CA 10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 21,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/22 | za kalibráciu alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 21,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 21,06 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | za materiál do kuchy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 21,07 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 22,22 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 22,25 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,30 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | papierové poháre a tácky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 22,35 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 22,51 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0663/16 | za telef. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | za telef. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 14.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/17 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |