Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5166

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0483/18 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 09.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0557/18 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 19.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 10.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 13.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 10.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 12.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0381/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 09.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 11.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0505/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0562/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 13.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0716/22 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 703,68 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0252/21 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 680,79 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0028/17 za pl DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 25.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 za pl DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 25.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 za pl DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 10.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 za pl DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 18.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0213/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 15.05.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0275/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 21.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 12.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0359/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 09.08.2017 25.08.2017 Faktúra
DFBV/0402/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 11.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0465/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 11.10.2017 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0537/17 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 674,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0261/22 za evakuačné podložky DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 2 520,00 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0326/22 za tekuté pracie prášky DSS Plavecké Podhradie 30798281 Diversey Slovensko, s.r.o. 35835401 2 396,05 € 16.06.2022 24.06.2022 Faktúra