Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/17 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 438,00 € 03.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 269,34 € 05.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,78 € 06.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 za tekuté pracie prášky DSS Plavecké Podhradie 30798281 PAJOMA s.r.o. 36806102 182,40 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 161,21 € 10.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 za el. energiu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ZSE energia 36677281 1 454,59 € 10.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 za opravu výťahu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Elvyt 31419143 228,48 € 10.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 270,85 € 11.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 za tel. hovory DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,03 € 11.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 za IS Cygn DSS Plavecké Podhradie 30798281 IReSoft, s.r.o. 26297850 653,40 € 09.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 119,64 € 02.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 104,76 € 05.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 265,96 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 185,42 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 153,68 € 25.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 84,26 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 195,07 € 01.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 za bezpečnost. službu ochrany objek DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 01.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 162,34 € 10.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 171,10 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 151,46 € 22.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 242,32 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 za bezpečnst. službu ochrany objek DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 149,45 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 136,51 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 98,94 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 173,51 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 263,09 € 29.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Juraj Čerešník DDD Chem servis 47843039 260,20 € 31.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra