Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0122/24 za hlavičkový papier, samolepky DSS Plavecké Podhradie 30798281 GERTHOFER s.r.o. 53225546 141,60 € 14.03.2024 08.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/24 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 5 580,06 € 19.03.2024 09.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 za čistiace prostriedky a OOPP DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 786,59 € 18.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/24 za gastrolístky DSS Plavecké Podhradie 30798281 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 924,41 € 19.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 školenie DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ján Haba 33815747 20,00 € 19.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 399,75 € 17.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 za revíziu plyn. zariadenia DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing.Milan Feješ-Retlak 11802219 679,82 € 19.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 za revíziu plyn. zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing.Milan Feješ-Retlak 11802219 291,03 € 19.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/24 za revíziu plyn. zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing.Milan Feješ-Retlak 11802219 148,51 € 19.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 za kontrolu EPS - mesačná DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 74,40 € 18.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/24 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,70 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 182,52 € 17.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 159,07 € 19.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 115,39 € 16.01.2024 25.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0674/23 za záhradný domček KETER OAKLAND DSS Plavecké Podhradie 30798281 Kamody Slovensko s.r.o. 47608544 1 643,90 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0678/23 za germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 352,90 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0677/23 za postele a matrace DSS Plavecké Podhradie 30798281 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 848,64 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0675/23 za 2-dielny ratanový set, lavica so stolíkom DSS Plavecké Podhradie 30798281 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 381,48 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0679/23 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 421,36 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0672/23 za PC Dell OptiPlex 7050 SFF DSS Plavecké Podhradie 30798281 furbify s.r.o. 44827385 223,00 € 27.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0680/23 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 132,18 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0673/23 za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 133,39 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0671/23 LCD monitor, USB kľúč DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 101,93 € 27.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0676/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 296,78 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0660/23 matrace do ZPB DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 803,90 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0670/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 378,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0668/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 306,04 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0659/23 za tablet termokazety DSS Plavecké Podhradie 30798281 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004 509,04 € 21.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0666/23 za opravu RD DSS Plavecké Podhradie 30798281 Jana a ROSL, Robert Slezák 34386637 17 300,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0665/23 maľovanie RD Sološnica DSS Plavecké Podhradie 30798281 Jana a ROSL, Robert Slezák 34386637 4 350,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra