Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 830,00 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 93,60 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 64,80 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 577,56 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0073/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 996,24 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 141,60 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 121,68 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 kancelárske potreby - tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 752,68 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0326/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 739,44 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 962,80 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0311/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 045,40 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0043/24 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 309,84 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/20 dezinfekčný prostriedok benzinalkohol 800g balenie - 50ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mikrochem Trade spol. s r.o. 35948655 237,00 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 Dezix - dezinfekčný prostriedok na ruky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mikrochem Trade spol. s r.o. 35948655 550,20 € 09.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0186/17 Čistiace potreby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 224,00 € 14.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0058/19 Čistiace potreby HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 550,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Čistiace potreby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 395,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0233/21 dezinfekčné a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 565,00 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0066/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 889,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0128/21 hygienické potreby, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing.Mgr. Denisa Fučíková-Majster Papier 37218379 2 390,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0246/18 kancelárske stoly Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 562,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 918,55 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFSF/0001/22 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mlsná Emma, s.r.o. 52238237 720,00 € 26.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/00004/22 Občerstvenie - Majáles 22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lančarič Martin-mäso 44818599 143,18 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0061/20 dezinfekciu rúk dezinfekciu povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 779,24 € 03.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 ochranné okuliare chemia overal polypropylénový s kapucňou M Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 152,70 € 07.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 SAVO Originál 1,2L - 40ks Dezinfekcia TYPOX 500ml na povrchy - 60ks Rozprašovač 0,75L univerzál1- 60ks Prací prášok TONGO 15kg - 40ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 2 004,96 € 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0034/21 respirátor FFP2 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 450,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0344/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 771,15 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0041/21 rekonštrukcia vstupu, výmena gar. dverí Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BATEA-STAV,s.r.o. 35739312 18 473,51 € 25.02.2021 19.03.2021 Faktúra