Faktúry
Počet záznamov: 1893
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/23 | Upratovacie práce za 1/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 53974476 | 2 248,00 € | 15.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0039/24 | Spracovanie a odvoz bioodpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0040/17 | Elektronické stravovacie poukážky 203 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 686,14 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 219,70 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Vstupenky pre žiakov na film Antigona (Sofokles) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 555,00 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Publikácia: Prevádzka a hospodárenie školy - február 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 46,05 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0040/23 | Seminár 17.2.2023 - Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 30,00 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0040/24 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0041/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 261,91 € | 20.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 203,33 € | 09.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Mop VERMOP, vrecia, rukavice jedn. Nitrilové | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 133,51 € | 10.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 628,12 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | Učebnice - Anatómia a fyziológia (Lauková) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 360,00 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Elektrická energia za obdobie 2/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 531,05 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0041/23 | Učebnice - Základy ošetrovania a asistencie II. + pracovné listy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 3 320,00 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | Pranie a žehlenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 299,82 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0042/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.3.2017-4.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | LED panel-nové osvetlenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MIRP s.r.o. | 46939091 | 198,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 604,80 € | 10.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 70,03 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Zviazanie mzdových listov za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 22,00 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 2/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0042/23 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 27.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0042/24 | Montáž kancelárskeho nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 193,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0043/17 | LEIFHENT mop NN profi cotton plus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 79,97 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.2.2018-5.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 788,35 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | Ortuťové teplomery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 14,40 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Dodávka elektriny za obdobie 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 474,32 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |