Faktúry
Počet záznamov: 1893
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0024/23 | Servisné služby IT | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | Členský príspevok za rok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Košice | 22008 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/17 | GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 540,80 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,14 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Seminár: Správne konanie a používanie symbolov a pečiatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | Online seminár: Rodič. združenia - financovanie, účtovníctvo... - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia -Vesna | 45739153 | 39,51 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,31 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/24 | Monitor Samsung MT LED LCD - 1x + GENIUS set klávesnica+myš SlimStar - 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 217,80 € | 23.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 900,24 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 859,32 € | 08.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Dodávka elektriny za obdobie 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 773,13 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Germicídny žiarič PROMOS GM W otvorený mobilný (bez prítomn.ludí) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | 912,00 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/23 | Tepelná energia - nedoplatok 1/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 16 880,06 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/24 | Inzercia školy v SME Stredné školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | O2 Slovakia za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,26 € | 10.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 902,49 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,74 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Škrabky na podlahu, náhradné nože | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 47,57 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Respirátory | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | POMA-C.D.U., s.r.o. | 35769599 | 588,00 € | 19.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,70 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/23 | Učebnice odborných predmetov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 2 864,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/24 | Havarijná oprava potrubia TÚV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 140,00 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0028/17 | PAPERA- čistiace a hygienické prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PAPERA s.r.o. Čerešňova 17 | 46082182 | 425,36 € | 15.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Elektrická energia za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0028/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 414,91 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 501,73 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |