Faktúry
Počet záznamov: 1893
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0036/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 860,90 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Elektronické stravovacie poukážky marec 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 493,48 € | 23.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Seminár PAM 34.01 - BA 22.03.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 04.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Vstupenky pre žiakov na divadelné predstavenie Naše šaty | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Divadlo Ludus | 00893862 | 228,00 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2.2021 - 5.3.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 475,28 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Sťahovanie v budove, demontážne práce, odvoz a likvidácia vyraď. majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 840,00 € | 16.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0036/23 | Učebnice - Liečebná výživa pre nutričn.terapeutov a sestry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 840,00 € | 15.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0036/24 | Tlačivá - protokoly na maturitu, vysvedčenia - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 188,39 € | 06.02.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Tlačivá-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Tepelná energia 1.3.2019 - 31.3.2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 864,56 € | 05.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Členský príspevok za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | Elektrická energia za 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 023,76 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Spracovanie a podanie ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 16.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/23 | Inzercia v denníku SME | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 360,00 € | 15.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | Kancelársky nábytok - DHM | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 729,30 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0038/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Elektrická energia za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 46,78 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Podnikateľské poradenstvo 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 65,90 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | Lieky do lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 93, s.r.o. | 51944065 | 320,94 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0038/23 | Školenie: Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 € | 15.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0038/24 | Upratovacie práce za 1/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 551,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0039/17 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 506,46 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Oprava vysávača Kärcher | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 53,28 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 325,10 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Prietokový ohrievač HAKL 3,5 kW | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Šemšej Imrich-inštalačný materál | 13996631 | 404,71 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Odpadové koše na triedený odpad | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 292,80 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |