Faktúry
Počet záznamov: 1942
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/19 | Revíza el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Jesenná deratizácia 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPRO/0002/22 | Ruksak modrý s grafikou SZŠ, Erasmus 12 ks/ Erasmus+ PRO 2021 000017180 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 195,22 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0103/21 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 249,60 € | 28.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 254,17 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | Elektronické stravovacie poukážky za október 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | Učebnice ANJ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 1 886,96 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0101/21 | Set na florbal, rukavice, dres (RO 126/21- Otvorená škola oblasť športu) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 566,00 € | 25.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 17 624,04 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Sťahovanie v rámci školy, odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 792,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | Stredná skriňa Visio | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 494,17 € | 29.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | Servisné práce - odvápnenie umývačky riadu NHT8 Electrolux (VŠJ - RO č. 79 - KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 158,88 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0119/22 | Vnútorné horizontálne žalúzie do učební a kabinetov v bloku B3 (17 zostáv) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 208,00 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0110/21 | Nákup OOPP - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 193,25 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | Zneškodnenie infikovaného materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 199,92 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 224,04 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | Maľovanie školskej jedálne na Strednej zdravotníckej škole , Strečnianska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 960,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | Oprava strechy nad TV a jedálňou-blok B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IZOLATÉRI s.r.o. | 46358820 | 1 140,00 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | Pomôcky do výdajne stravy (VŠJ - RO č. 79 - KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 207,76 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0121/22 | Administratívne práce - príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu dokumentov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 4 990,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0100/21 | Set na umývanie okien, návlek na rozmývač, škrabka, doprava | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 96,56 € | 18.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Učebné pomôcky odbornej učebne MAS - anatomické obrazy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 46,81 € | 23.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | PC Notebook Acer Aspire3(A317-51-557T)+myš A4techG3-200NS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 706,77 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | Učebnice anglického jazyka pre 3. a 4. ročník | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MEGABOOKS, s.r.o. | 36699594 | 495,00 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | A-toner HP CE 278/CRG728,A-toner HP CE 505X/CRG-719H | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 29.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 392,06 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/22 | Odvoz a likvidácia odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Odvoz a likvidácia odpadu a. s. | 00681300 | 165,66 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0091/21 | Prevádzka a hospodárenie školy - ZD | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 70,45 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - kozmetické stolíky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mimera Europe s.r.o. | 50704095 | 891,68 € | 24.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Komplexná služba za zneškodnenie vyradených odpadových liekov a inf.roztokov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 105,24 € | 28.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |