Faktúry
Počet záznamov: 2010
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/18 | Vybavenie dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 17 688,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | Školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 420,36 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Elektromechanický asymetrický zdvihák dvojmotorový | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 247,97 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | náradie na ručné opravovanie kovov pre UO 2487 autoopravár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 820,00 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | zváracie zariadenie s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 691,60 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | elektrické a pneumatické náradie pre UO 2487 H01 autoopravár mechanika ŠO autotronik | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 824,20 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | demontáž, prevoz, repas a spojazdnenie diagnostickej linky MAHA | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 7 620,00 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | pravidelný ročný servis a revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 783,48 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | oprava 2 ks stlp. elektromechanických zdvihákov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 481,34 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | pneuservis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 283,20 € | 01.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | revízia a oprava plastových okien | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 780,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 559,20 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | údržba strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 986,00 € | 29.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | školenie s ubytovaním | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 11 880,00 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 681,82 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | tester, diagnostický prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 666,80 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 650,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 196,68 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | servis vyvažovačky kolies | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 804,08 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | materiál do dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 995,20 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | učebné pomôcky pre autodiagnostiku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 30 782,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK za 10 osôb 5.-10.2.17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 100,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 210,00 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | nákup leteniek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | eSKY. pl. S. A. | PL9481987199 | 828,49 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | King Mongkuts University Of Technology North Bangkok | 0160534 | 490,00 € | 18.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | členský príspevok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra |