Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/21 dezinfekcia + OOP Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Laven, s.r.o. 46775501 734,16 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
VO/0065/21 dezinfekcia a OOP Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Laven, s.r.o. 46775501 734,16 € 14.12.2021 17.12.2021 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0119/20 dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 494,56 € 31.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0272/22 dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 145,98 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
VO/0087/22 dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 145,98 € 15.12.2022 15.12.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0011/20 dezinfekčné prostriedky - COVID19 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 494,56 € 27.08.2020 27.08.2020 Riaditeľka Objednávka
VO/0007/18 dielenské náradie + materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 118,70 € 25.06.2018 25.06.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
DFBV/0198/20 dielenský a vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 154,04 € 08.12.2020 11.12.2020 Faktúra
VO/0031/20 dielenský a vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 154,04 € 07.12.2020 07.12.2020 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0069/18 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 118,71 € 03.07.2018 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0073/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 54,83 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 38,02 € 03.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 120,35 € 04.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 124,40 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 44,48 € 04.02.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0186/21 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Satina, s.r.o. 34124616 129,12 € 24.11.2021 29.11.2021 Faktúra
VO/0054/21 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Satina, s.r.o. 34124616 129,12 € 23.11.2021 23.11.2021 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0042/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav STRAŽAY - STRATEX 41027990 105,50 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
VO/0007/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 397,70 € 06.04.2022 06.04.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0059/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 397,70 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra