Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0216/21 | dezinfekcia + OOP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Laven, s.r.o. | 46775501 | 734,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0065/21 | dezinfekcia a OOP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Laven, s.r.o. | 46775501 | 734,16 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 494,56 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 145,98 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0087/22 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 145,98 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0011/20 | dezinfekčné prostriedky - COVID19 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 494,56 € | 27.08.2020 | 27.08.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0007/18 | dielenské náradie + materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 118,70 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0031/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0069/18 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 118,71 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 54,83 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 120,35 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 124,40 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 44,48 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0054/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 105,50 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0007/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |