Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1729

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/18 ročný poplatok za doménu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BENESTRA, s.r.o. 46303502 23,90 € 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0145/17 záloha za vodu a stočné - 11/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,78 € 30.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0145/16 údržba kop.strojov - 12/2016 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 100,09 € 03.01.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0144/23 údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 758,40 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/21 výkon zodpovednej osoby - 10/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 04.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0144/20 ochrana objektu - 9/2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 05.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0144/19 obedy zamestnancov - 9/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 469,68 € 03.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0144/18 tel.účty - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,12 € 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0144/17 oprava el.rozvodov a vodoinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 268,60 € 30.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0144/16 záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 03.01.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0143/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/21 elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 161,83 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0143/20 konfigurácia EZS k alarmu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 48,00 € 05.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/19 záloha za plyn - 10/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 530,00 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0143/18 obedy zamestnancov - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 534,00 € 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 75,11 € 29.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0142/23 záloha za plyn - 8/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 364,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/21 prenájom tlačiarne - 9/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0142/20 záloha za plyn - 9/2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 200,00 € 02.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/19 paušál za výťah - 9/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0142/18 záloha za el.energiu - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0142/17 tonery + kanc.papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 171,96 € 27.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/23 učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 49,80 € 31.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra