Faktúry
Počet záznamov: 1729
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | záloha za vodu a stočné - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | údržba kop.strojov - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,09 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 758,40 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | výkon zodpovednej osoby - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | ochrana objektu - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | obedy zamestnancov - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 469,68 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | tel.účty - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | oprava el.rozvodov a vodoinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 268,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/16 | záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,83 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | konfigurácia EZS k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 48,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | záloha za plyn - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | obedy zamestnancov - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 534,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 75,11 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | záloha za plyn - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | prenájom tlačiarne - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | záloha za plyn - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | paušál za výťah - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 171,96 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 49,80 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |