Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/20 dobropis k faktúre č. 27/20 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Divadlo LUDUS 00893862 -540,00 € 27.05.2020 29.05.2020 Faktúra
DFBV/0215/23 opravná fakt. k fakt.č. 7151592441 za 1/23 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 -274,51 € 25.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/0145/21 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -263,17 € 04.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0216/23 opravná fakt. k fakt.č. 7141730246 za 2/23 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 -225,01 € 25.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 opravná fakt. k fakt.č. 7201089398 za 3/23 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 -212,90 € 25.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/0150/20 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -175,37 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0218/23 opravná fakt. k fakt.č. 7141751655 za 4/23 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 -173,20 € 25.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/0105/19 dobropis - obedy žiakov za 0,01€ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 -52,50 € 12.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/18 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -33,43 € 11.10.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0088/17 poplatky za alarn - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,30 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0099/18 poplatok za SIM do alarmu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0183/21 prenájom tlačiarne - 11/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 1,20 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1,57 € 08.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/17 poplatok za alarm - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,04 € 21.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0117/20 prenájom kopírok - 2.Q 2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 2,42 € 10.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0052/17 poplatok za alarm - 4/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,52 € 23.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0049/20 železiarsky tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 3,53 € 02.04.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0201/23 vlasec na žalúzie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Maxstore, s.r.o. 45600406 4,29 € 09.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0027/17 poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 4,80 € 21.03.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 poplatok za alarm - 3/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 5,22 € 25.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/24 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 6,06 € 28.02.2024 12.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0076/17 prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 7,20 € 10.07.2017 25.07.2017 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 8,75 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0197/22 prednášky Sprievodcovské služby v CR Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Švajčiarsko-slovenské združenie CR 42312671 9,00 € 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0074/18 tel.účty - 6/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,02 € 06.07.2018 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/22 poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 9,60 € 16.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0050/17 výmena pneumatík Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Bordáč 41490274 10,00 € 11.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0079/19 obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 10,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0014/17 poplatky za SIM kartu (alarm) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,56 € 15.02.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0103/19 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 11,46 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra