Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0221/23 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,90 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | obedy zamestnancov - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 621,50 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vladimír Pastucha - VP Plynoservis | 40550613 | 620,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 612,72 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 608,04 € | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | obedy zamestnancov - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 607,20 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0014/21 | el.energia - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 601,28 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | obedy zamestnancov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 596,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | obedy zamestnancov - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 595,34 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | obedy zamestnancov - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 594,00 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | spotreba el.energie - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 590,59 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | el.energia - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 589,36 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 584,36 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,95 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | obedy zamestnancov - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 582,98 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | el.energia - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 580,45 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 578,10 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0085/21 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 577,52 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | el.energia - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 576,23 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/19 | pracovná zdravotná služba | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | periodická analýza rizík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | obedy zamestnancov - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 574,96 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | el.energia - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 574,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 574,04 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | el.energia - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 568,26 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | obedy zamestnancov - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,38 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |