Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/19 | záloha za plyn - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | záloha za plyn - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | výroba a montáž bannerov na budovu školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 1 506,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | oprava a servis zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 1 500,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | učebnice AJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 425,00 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 416,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | výrub stromu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 400,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0075/24 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 317,23 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0246/23 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 292,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | kanapky na akadémiu na 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 1 272,00 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | záloha za zem. plyn - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | záloha za plyn - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.03.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | záloha za zem. plyn - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | záloha za zem. plyn - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | záloha za zem. plyn - 7/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | záloha za plyn - 8/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | záloha za zem. plyn - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | záloha za zem. plyn - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |