Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 861,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 806,68 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | záloha za el.energiu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | správa počítačovej siete - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | el.energia - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 798,83 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | záloha za el.energiu - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | záloha za el.energiu - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | záloha za el.energiu - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | záloha za el.energiu - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | záloha za el.energiu - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 03.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | záloha za el.energiu - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | záloha za el.energiu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | záloha za el. energiu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/24 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 788,70 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0248/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 788,40 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | záloha za el.energiu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 786,68 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | el.energia - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 779,66 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | materiál ku správe poč.siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |