Faktúry
Počet záznamov: 4452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3022042 | alikvotná časť prenájmu zariadenia AC 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5,01 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
3018289 | GSM brána 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,12 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
3019052 | GSM brána 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,18 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019101 | GSM brána 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,18 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
3017207 | klávesnica - USB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 5,40 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
3018193 | GSM brána 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,94 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
3021066 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu 21st Century girls | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
3021065 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu V zdravom tele zdravý duch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
3021069 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 6,07 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
3121004 | označenie na park.tabule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 6,60 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
3018121 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
3017284 | doplatok za Finančného spravodajcu 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
3017031 | papierové utierky do ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 7,81 € | 16.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3024047 | audiokábel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 8,00 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0214/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,20 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,34 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
3221131 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 8,52 € | 16.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
3221018 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 8,86 € | 16.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221152 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,88 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
3017273 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 8,90 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
3020311 | GSM brána 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
3020346 | GSM brána 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
3021006 | GSM brána 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
3021033 | GSM brána 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
3021048 | GSM brána 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
3021073 | GSM brána 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
3021095 | GSM brána 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
3021132 | GSM brána 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
3021159 | GSM brána 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
3021185 | GSM brána 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |