Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3374

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230225 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 898,89 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230227 Služby virtuálnej knižnice za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230228 Odber zemného plynu za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230224 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230222 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230221 servis a prenájom predložiek 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230223 Elektroinštalačný materiál na inštaláciu PC do triedy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Datacomp s.r.o. 36212466 203,10 € 29.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230217 Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
40230218 Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 1 908,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
40230219 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 47,80 € 27.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230215 Lavica šatňová vešiaková - škola prízemie šatne pri telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 2 644,80 € 26.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230220 Online seminár - Novela školského zákona v roku 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 26.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230216 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 118,10 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230213 Kurz spájkovania medených potrubí podľa STN EN ISO 13 585 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Zvartech,s.r.o. 35856998 528,00 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230214 ŠKODA SUPERB BL 673 NM - výmena, vyvažovanie, nastavenie kolies Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DANUBIASERVICE,a.s. 31397549 179,71 € 22.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230212 Zostava nábytku vo vestibule školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 726,00 € 22.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230210 Reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 2 782,87 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230211 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 227,86 € 21.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230208 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 COMERT s.r.o. 17318793 289,70 € 19.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230209 Príslušenstvo k digitálnemu fotoaparátu SONY ZV-1 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AQT s.r.o. 36042234 267,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230207 Elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 787,22 € 16.06.2023 12.07.2023 Faktúra
40230206 Elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,68 € 16.06.2023 12.07.2023 Faktúra
40230205 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
40230202 Nákup atyp sedenia do voľnočasového centra - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MY DVA Slovakia s.r.o. 35937548 3 378,18 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
40230204 pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 24,82 € 13.06.2023 20.06.2023 Faktúra
40230203 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 271,98 € 13.06.2023 20.06.2023 Faktúra
40230201 Voda 11.05.2023 - 10.06.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 002,68 € 12.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230200 odber stravy študentov 5/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 540,27 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230195 Odber zemného plynu za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 569,80 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230197 O2 Telekomunikačné služby 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 190,40 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra