Faktúry
Počet záznamov: 3391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170295 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 137,16 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40170297 | revízia telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 100,00 € | 26.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40170298 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 279,51 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
40170299 | online knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40170275 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -448,22 € | 06.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
40170287 | servis kotoňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 612,00 € | 11.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170300 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170301 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170303 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170304 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170305 | servis a oprava CHUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 142,80 € | 27.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170320 | PZP DUCATO 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 111,20 € | 22.09.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170325 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170327 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,20 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170330 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 730,70 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170333 | zámky,vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 3 722,78 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170296 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170315 | opr.kopirky TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 48,00 € | 30.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170317 | pamäte ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 149,49 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170319 | PZP Super B 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 96,77 € | 18.09.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170321 | havarijné poist.SuperB 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 426,56 € | 28.09.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170322 | PZP Renault Meg. 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 131,43 € | 23.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170323 | oprava zosil., mixpult | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 82,70 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170324 | poist.čel.sklo SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 69,03 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170328 | úraz.poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170331 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170332 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170309 | klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BQ trade, s.r.o. | 36277193 | 719,00 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170326 | DTDL,hran.pásky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 285,34 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |