Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/22 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 01.08.2022 28.08.2022 Faktúra
DFBV/0328/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 Akumulátory do záložného zdroja Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 204,00 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 02.10.2023 22.10.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 05.09.2023 17.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Výmena Switch TP-link TL- SG1024 Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 132,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 01.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 02.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 01.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0336/22 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 22.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0335/22 HDD SSD Samsung+ kábel Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 150,00 € 22.12.2022 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0308/22 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 02.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 Servis nad rozsah_učebne 335,336,337 _ zapájanie PC po výmene podláh Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 828,00 € 02.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 Router Mikrotik - konfigurácia Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 190,00 € 02.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 02.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 30.09.2022 06.11.2022 Faktúra
DFBV/0350/23 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 19.12.2023 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/24 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 618,00 € 02.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFBV/0128/21 Šálky s podšálkou Stredná odborná škola chemická 42253900 Coffee VERONIA 45950938 36,00 € 03.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 Šálky s podšálkami Stredná odborná škola chemická 42253900 Coffee VERONIA 45950938 30,00 € 01.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0283/23 Realizácia verejného obstarávania "Oprava strechy, výmena svietidiel a oprava kazetového strouu" Stredná odborná škola chemická 42253900 Consult MayeBe, s. r. o. 54176867 200,00 € 24.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Realizácia verejného obstarávania na zákazku !Výmena potrubia, oprava kanalizácie a maľovanie stien" Stredná odborná škola chemická 42253900 Consult MayeBe, s. r. o. 54176867 400,00 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0296/21 Odvoz zmiešaného odpadu Stredná odborná škola chemická 42253900 CS&G, s. r. o. 46536787 205,87 € 08.11.2021 05.12.2021 Faktúra