Faktúry
Počet záznamov: 2371
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 01.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | Akumulátory do záložného zdroja | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 204,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | Výmena Switch TP-link TL- SG1024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 132,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 22.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | HDD SSD Samsung+ kábel | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 150,00 € | 22.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | Servis nad rozsah_učebne 335,336,337 _ zapájanie PC po výmene podláh | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 828,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | Router Mikrotik - konfigurácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 190,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 19.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | Šálky s podšálkou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 36,00 € | 03.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | Šálky s podšálkami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 30,00 € | 01.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | Realizácia verejného obstarávania "Oprava strechy, výmena svietidiel a oprava kazetového strouu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 200,00 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | Realizácia verejného obstarávania na zákazku !Výmena potrubia, oprava kanalizácie a maľovanie stien" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 400,00 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | Odvoz zmiešaného odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CS&G, s. r. o. | 46536787 | 205,87 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra |