Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0092/17 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT, a. s. 31331131 1 588,19 € 24.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 Kancelárske potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT, a. s. 31331131 725,02 € 25.05.2017 28.05.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 19.05.2017 28.05.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie apríl - jún 2017 Stredná odborná škola chemická 42253900 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 Stravné poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 1 477,06 € 04.05.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1,28 € 19.05.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 Preddavková platba elektrickej energie - chata Borinka Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 22,59 € 04.05.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 11,90 € 31.05.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 Výstupy z tlačiarne Konica Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 34,07 € 05.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 Správa počítačovej siete za mesiac máj 2017 Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 05.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 05.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 24,00 € 05.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 Spracovanie miezd za mesiac máj 2017 Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 06.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 08.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 285,29 € 08.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 933,19 € 08.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 Teplo - fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 394,16 € 08.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 66,07 € 09.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 aSc Agenda SŠ Stredná odborná škola chemická 42253900 ASC agenda 31361161 219,00 € 06.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 Poplatok za odvoz odpadu Stredná odborná škola chemická 42253900 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 15.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 Stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 1 950,26 € 31.05.2017 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA 34441204 314,22 € 23.06.2017 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 Profesijný rast zamestnancov školy Stredná odborná škola chemická 42253900 Raabe 35908718 45,05 € 15.06.2017 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 Elektrická energia - ťarchopis k faktúre č.91076282 za január 2017 Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 75,90 € 15.06.2017 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 2,71 € 19.06.2017 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 Preddavková platba - chata Borinka Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 23,71 € 08.06.2017 18.07.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 16,51 € 23.06.2017 20.07.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 Výstupy z tlačiarne Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 77,44 € 29.06.2017 20.07.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT,a.s. 31331131 17,40 € 06.07.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 Správa počítačovej siete za mesiac jún 2017 Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 651,60 € 06.07.2017 21.07.2017 Faktúra