Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3187

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0333/21 prenájom atl.štadióna Spojená škola Ostredková 53242726 Univerzita Komenského, FTVaŠ 00397865 378,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 Župný športový deň - zdravotná služba Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 650,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0067/21 zdravotné služby na Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 650,00 € 03.09.2021 06.09.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0024/22 zdravotná služba na Učiteľský piknik 2022 Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 567,00 € 27.04.2022 28.04.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0143/22 zdravotná služba - Učiteľský piknik 2022 Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 567,00 € 19.05.2022 01.06.2022 Faktúra
VO/0066/22 zdravotné služby na akciu Župný športový deň stredoškolákov Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 540,00 € 19.09.2022 19.09.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0280/23 zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na akcii Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 500,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Faktúra
VO/0050/23 zdravotné služby na akciu Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 500,00 € 31.08.2023 04.09.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0175/23 zdravotná služba na akcie Učiteľský piknik 2023 Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 340,00 € 20.06.2023 23.06.2023 Faktúra
VO/0024/23 zabezpečenie zdravotnej služby na akcii Učiteľský piknik 2023 Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 340,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0315/22 zdravotné služby na Župnom športovom dni Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 540,00 € 19.10.2022 03.11.2022 Faktúra
VO/0025/24 organizačné zabezpečenie - zdravotná pomoc na akcii Učiteľský piknik 2024 Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 340,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0027/24 školenie Spojená škola Ostredková 53242726 ASSECO SOLUTIUNS 00602311 96,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0011/20 pracovné stoly bez políc do šj Spojená škola Ostredková 53242726 GastroMarket 00604127 567,43 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 vybavenie do šj Spojená škola Ostredková 53242726 GastroMarket 00604127 620,04 € 04.12.2020 29.12.2020 Faktúra
VO/0078/21 odvoz odpadu - akcia Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 474,54 € 29.09.2021 29.09.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0065/22 odvoz smetí z akcie Župný športový deň stredoškolákov Spojená škola Ostredková 53242726 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 230,59 € 19.09.2022 19.09.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0277/23 organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 238,54 € 28.09.2023 24.10.2023 Faktúra
VO/0051/23 dovoz, obsluha a odvoz zberných nádob na akcii Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 198,78 € 04.09.2023 04.09.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0301/22 odvoz odpadu z akcie Župný športový deň Spojená škola Ostredková 53242726 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 230,59 € 12.10.2022 03.11.2022 Faktúra