Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/24 | šatníkové lavičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 932,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 450,00 € | 13.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | lavičky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 233,92 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 496,62 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0085/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,78 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0028/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 775,00 € | 15.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0126/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 661,68 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 112,92 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | učebné športové pomôcky - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 025,30 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | Rollup - výmena plachty + nálepka školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 91,50 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | športový materiál - hádzaná | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 2 013,12 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0122/21 | športový materiál pre sekciu HÁDZANÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 2 013,12 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0384/23 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 947,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0088/23 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 947,16 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0028/23 | roll-up a grafické práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 132,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/22 | oprava roll-upu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 120,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,87 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0125/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,90 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0288/22 | roll up pre školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 192,00 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | roll up- škola | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 144,00 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |