Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0058/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 50,80 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 435,54 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,25 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 143,58 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 152,40 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | predplatné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 288,00 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 538,80 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REDFROG | 44394357 | 259,20 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | tonery, preloženie projektora, výmena káblu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 438,68 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | pracovná obuv a odev pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 850,00 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | servis notebookov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 71,84 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | notebooky pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 23.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 132,14 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | notebooky pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 132,14 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | notebooky pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FLAME CONTROL | 47218657 | 318,84 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 451,08 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | zdravotnícke brašne na sekcie športu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 772,80 € | 20.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |