Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/24 | nájom kopírky + kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 12,27 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0263/22 | učebnica | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 12,80 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 13,17 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 13,43 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | napájací adaptér | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 14,40 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 15,36 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/24 | nájom a výtlačky kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 15,63 € | 22.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | nájom a výtlačky - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 15,91 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | služby v oblasti zaznamenávania údajov v programe miezd | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 16,08 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | nájom a výtlačky - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 16,94 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | poštové poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 17,33 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 17,56 € | 14.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | poplatok za používanie aktuálnej verzie na 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 18,12 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 18,28 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | dopravné náklady | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 18,60 € | 05.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 18,74 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 18,77 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | nájom - poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 18,86 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 19,20 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |