Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 19,31 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | licencia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 19,44 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0094/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 20,18 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0320/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 20,24 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 20,46 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 20,70 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 21,62 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 22,46 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 23,57 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0066/22 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 23,76 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/24 | dopravné k materiálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 25,20 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 25,39 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | hygienický materiál - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 25,80 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | predplatné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JURISDAT | 10201722 | 26,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 26,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | aktivácia služby TV SPORT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 26,14 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 26,28 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |