Faktúry
Počet záznamov: 2724
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0408/22 | oxygenátor pre športovcov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 1 500,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/22 | vak na oxygenátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JARE WRESTLING | 6431036187 | 1 195,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | H.S.H Sport | 61853062 | 1 644,25 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/21 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORTPOLAND | 5860005382 | 916,00 € | 17.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | vypracovanie rozpočtu a výkaz výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 100,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | masážny stôl pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MASANTE | 54194415 | 177,00 € | 02.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | učebné pomôcky pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | YIKIMASPORT | 53942868 | 161,37 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/23 | dodávka a montáž vchodových dverí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 39 864,08 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0074/24 | maliarske a podlahárske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 7 650,31 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0122/24 | Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 934,33 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | materiálno-sportrebné normy pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 209,40 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 213,08 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 480,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | dopravné náklady | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 18,60 € | 05.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | športovvý materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 195,00 € | 04.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 973,08 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | vybavenie výškarskeho sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 000,56 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | preprava doskočiska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 700,08 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/22 | plachta, meradlo k výškarskemu sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 984,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/22 | výškarske doskočisko + molitan | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 084,40 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | zakrývacia plachta na pieskovisko s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 207,20 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 319,36 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 835,36 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 546,30 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | servis Mercedes | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 839,88 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | servis Wzelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 133,20 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 308,99 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | servis auta Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 125,43 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 194,16 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |