Faktúry
Počet záznamov: 2518
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0143/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/19 | reflektory 2ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 710,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | reprostojan | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 229,03 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | login:babkovedivadlo - doplnok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 402,80 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | reflektory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 499,99 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | zariadenie na evidenciu vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 525,60 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | dekorácie do POPLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ivanič Jozef | 34558535 | 1 200,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | behringer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 169,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,30 € | 04.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/18 | praktikáblová zostava do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 200,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | oprava mikrofónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 105,50 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 143,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 32,40 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | výroba dekorácií do hry Budkáčika a Dubkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 298,00 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | práce elektro, obhliadka - Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 188,02 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 196,80 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 01.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/19 | materiál do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 1 400,00 € | 16.01.2020 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | dekorácie do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 300,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | vysávač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 435,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | čelové mikrofóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 403,80 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/19 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 48,96 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | javiskový samet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 991,14 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | služba mailgo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 567,36 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |