Faktúry
Počet záznamov: 2518
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0343/18 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 500,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | str.poukážky, za službu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/19 | preprava dekorácií z USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 870,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/18 | zvukový pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 548,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | oprava akordeóna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Peter Mattovič | 48094854 | 50,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 164,40 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 207,30 € | 28.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | kanc. papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 11.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | projekt audiovizuálnej techniky pre BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STAVANT s.r.o. | 44736258 | 9 876,00 € | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | hosťovanie umelca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 270,00 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 75,50 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 49,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 500,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 322,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | hudobná zložka predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róbert Farkaš | 44936672 | 350,00 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | doplnok+1000MB priestor/babkovedivadlo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 63,83 € | 23.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | polystyrén na zateplenie dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,06 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | prijímač, vysielač - ozvučenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 2 113,97 € | 18.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | preprava dekorácií do USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 743,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIRETEAM s.r.o. | 44839880 | 75,60 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 1 164,22 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |